En Afacturar con la cuenta de administrador, debes ir al menú "Configuración" y en "Resoluciones Documento Soporte" debes crear una o varias nueva(s) resolución(es) que previamente debes solicitar el portal de la DIAN en la sección "Numeración de Facturación" del tipo: "DOCUMENTO SOPORTE".
Ese portafolio puede ser:
- Para compra
- Para vender
- Para compra y/o vender
En el menú "Proveedores" debes crear los proveedores no obligados no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente, con los datos que el formulario sugiere.
En el menú "Documento Soporte" Podras crer un nuevo documento completando la información que el formulario sugiere, antes de generarlo prodra previsualizar para verificar la información antes de generarlo.
En opción "Listar documentos" dentro de Documento soporte podras notificar al vendedor el documento de compra vía correo electrónico.
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